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晋中市委新闻中心2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-09-24 浏览次数: 【字体:

 


 

晋中市委新闻中心2018年度部门决算公开


第一部分  概况

一、本部门职责

对全市新闻发言人进行培训管理,并负责组织市委、市政府的主新闻发布;组织全市中心工作对外宣传的策划协调;负责接待和安排省及省以上新闻单位记者的采访工作。

二、机构设置情况

部门决算由晋中市委新闻中心一个单位构成。新闻中心为财政全额拨款参公事业单位,副处级建制,内设综合科和通联科两个科室。2018年机构没有变动。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计543.46万元,比2017增加106.29万元,增长24.3%,主要原因是:2018年我中心增加一名工作人员,人员经费增加8.72万元,新增一个项目增加97万元;2018年度支出合计542.54万元,比2017增加105.37万元,增长24.1%,主要原因是:2018年我中心增加一名工作人员(新录用公务员),人员经费支出增加8.72万元,新增一个项目支出增加97万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计543.46万元,其中:财政拨款收入543.46万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计542.54万元,其中:基本支出67.47万元,占比12.4%;项目支出475.07万元,占比87.6%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计543.46万元,比2017增加106.29万元,增长24.3%。主要原因是2018年我中心增加一名工作人员和新增一个项目;2018年度财政拨款支出合计542.54万元,比2017增加105.37万元,增长24.1%。主要原因是2018年我中心增加一名工作人员和新增一个项目经费支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出542.54万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加105.37万元,增长24.1%。主要原因是2018年我中心增加一名工作人员和新增一个项目经费。其中,人员经费61.31万元,占比11.3%,日常公用经费6.16万元,占比1.1%。

    (二)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出525.46万元,完成预算的100%,用于项目经费支出和人员经费支出。较2017年决算增加103.4万元,增长24.5%,主要原因是2018年我中心增加一名工作人员和新增一个项目经费社会保障与就业支出7.1万元,完成预算的100%,用于在职员工养老保险和职业年金费用支出。较2017年决算增加2.73万元,增长62.5%,主要原因在职人员社保基数缴纳标准提高和新增人员相关经费支出 。医疗卫生与计划生育支出2.364万元,完成预算的100%,用于在职员工医疗保险费用支出。较2017年决算减少0.346万元,减少12.8%,主要原因是2018年我中心调走一名工作人员。住房保障支出5.6万元,完成预算的100%,用于在职人员的住房公积金费用支出。较2017年决算减少1.1万元,减少19.6%,主要原因是2018年我中心调走一名工作人员。农林水支出2万元,完成预算的100%,用于扶贫工作人员交通、生活补助。较2017年决算增加0.06万元,增长0.03%,主要原因是2018年扶贫队员下乡天数增加

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,本单位无“三公”经费支出,与2017年一致。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出6.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少0.49万元,降低6.6%。主要原因是:2018年度我中心调走一名工作人员(处级领导干部),邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用减少所致

    (二)政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额422.37万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.17万元。

    (三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款475万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署,我部门对2018年度部门整体支出开展自评价,评价金额475万元,评价得分91分,结果为优秀;自评项目7个,涉及金额475万元,评价结果等级为优秀的7个,等级良好的0个。

    (五)其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

新闻中心.xls


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